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Sobre este Curso

Práticas de Controle Interno e Auditoria Governamental - O poder do Controle Interno e da Auditoria na Administração Pública

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Práticas de Controle Interno e Auditoria Governamental - O poder do Controle Interno e da Auditoria na Administração Pública

Ao vivo | 100% on-line

DATA E HORÁRIO

Data: 13 até 16 de abril de 2026
Horário: 08h30 às 12h30
Carga horária: 16 horas
Modalidade: 100% Online –  Ao vivo e gravação por 08 dias


PÚBLICO ALVO

Profissionais que buscam fortalecer sua carreira no serviço público e dominar as ferramentas que garantem transparência, eficiência e conformidade. Ideal para servidores das Unidades de Controle Interno, Auditores, Contadores, Técnicos em Contabilidade e gestores comprometidos com a boa governança.

 

OBJETIVO

Capacitar servidores e gestores públicos para compreender e aplicar, na prática, todas as etapas da Auditoria Governamental — desde o planejamento (PAAI e Programas de Auditoria)até a execução, elaboração de relatórios e acompanhamento dos resultados. Ocurso oferece uma visão integrada das normas e procedimentos que fortalecem o Controle Interno Municipal.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.ASPECTOS GERAIS:

  • Definições e conceitos fundamentais;
  • Princípios da Administração Pública;
  • Ciclo da Gestão Pública;
  • Evolução dos Controles na Administração Pública;
  • Evolução da Auditoria no Setor Público (aspectos operacionais e legais);
  • Contextualização da auditoria no âmbito do controle interno;
  • Princípios de Controle Interno;
  • Conceitos de Sistemas de Controle, Sistemas de Controles Internos, Controle Interno, controladoria e auditoria;
  • Modelos de organização da Auditoria em ambientes diferenciados de organização do sistema de controle interno;
  • Qualificações do pessoal que trabalha na auditoria;
  • Obrigações e prerrogativas do Auditor; e
  • Normas Profissionais do Auditor Interno.

 

2.ASPECTOS ESPECÍFICOS:

2.1 AUDITORIA APLICADA AO SETOR PÚBICO (AASP)

  • Conceitos e objetivos da Auditoria Interna;
  • Ciclo anual da AASP;
  • Itens de verificação obrigatórios em auditoria;
  • Achados e evidências em auditorias;
  • Fraude e erro;
  • Responsabilidade da auditoria em caso de ocorrência de falhas e fraudes;
  • Riscos da Auditoria;
  • Avaliação do Sistema de Controle Interno:
  •      Princípios aplicáveis ao Sistema de Controle Interno;
  •      Regras e Legislação para o funcionamento do Sistema de Controle Interno;
  •      Estudo e Avaliação do Sistema de Controle Interno:

   - Procedimentos de Auditoria Analíticos:

  •      Testes de Observância sobre o funcionamento dos controles internos
  •     Inspeção
  •     Observação
  •      Investigação e confirmação
  •     Testes Substantivos
  •     Exames físicos
  •     Conferências de Cálculos
  •     Exames de documentos originais
  •     Investigação minuciosa
  •     Escrituração
  •     Inquérito
  •     Exame de registros auxiliares
  •     Correlações
  •          Amostragem em Auditoria;
  •          Normas relativas ao relatório de auditoria
  •          Planejamento da Auditoria Interna:
  •     PlanoAnual de Auditoria Interna (PAAI);
  •     Programasde Auditoria;
  •     Papéis deTrabalho;
  •     Execuçãodo Trabalho;
  •     Relatóriosde Auditoria:
  •     Execução;
  •     Acompanhamento;
  •     A função das recomendações em auditoria.
  • Práticas de Auditoria:
  •      Patrimônio Público;
  •      Almoxarifado e Controle de Estoques;
  •      Frotas de Veículos e Máquinas Pesadas;
  •      Estoques de Farmácia / Medicamentos;
  •      Auditoria de Pessoal;
  •      Auditoria Tributária;
  •      Auditoria Saúde, Educação e Assistência Social;
  •      Planejamento Público;
  •      Orçamento Público;
  •      Tesouraria.
  •      O registro e encaminhamento das irregularidades;
  •      O Parecer de Auditoria.

 

Instrutora: Adriana Fantinel
Contadora; Especialização em Auditoria e Perícia - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Especialização em Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Licenciada para a capacitação em Demonstrativos Fiscais - Planejamento e Orçamento, RREO e RGF pela Escola de Administração Fazendária (ESAF/STN/CFC); Professora de Graduação e Pós-Graduação; Consultora Contábil e de Gestão Pública; Instrutora de Cursos e Palestras em nível nacional; Associada Efetiva do Instituto Brasileiro de Direito Parlamentar (Parla); Integrante do Comitê de Governança no Poder Legislativo da Rede Governança Brasil (RGB); Integrante do Comitê de Implantação da Governança nos Municípios da Rede Governança Brasil (RGB); Integrante do Comitê Governança em Educação da Rede Governança Brasil (RGB); Atua há mais de 19 anos nas áreas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Planejamento Governamental, Orçamento Público, SIAFIC, Transparência Pública, Auditoria, Controles Internos, dentre outros; Coautora do livro O Plano Plurianual nos Municípios (2017); Auditora certificada ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 – Organização das Nações Unidas; Diretora Executiva da empresa A.F. Assessoria e Consultoria em Gestão Pública; Diretora Executiva da empresa Intelecta Company Tecnologia, distribuidora oficial HP Robots e HP Calculators no Brasil; e Assessora e Consultora da empresa Asset Control – Controles Inteligentes.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1073597412772463

Instrutor: Nathan Wallauer
Administrador com mais de 12 anos de experiência nas áreas de Controle Patrimonial, Gestão de Ativos e Administração de Materiais no setor público.
Criador da marca Patrimônio na Prática, portal de referência nacional voltado à solução dos desafios da gestão patrimonial pública, combinando conhecimento técnico, ferramentas práticas e capacitação para órgãos públicos. Reconhecido por sua expertise normativa, técnica e operacional, tendo liderado e assessorando a reestruturação de sistemas patrimoniais em diversos municípios brasileiros. Promove governança, conformidade legal e eficiência administrativa em suas consultorias. Atua também no desenvolvimento e implantação de sistemas informatizados de controle patrimonial, aplicando tecnologias emergentes como RFID (identificação por radiofrequência) para rastreio, controle e auditoria de ativos. Auditor certificado ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030 – Organização das Nações Unidas. Diretor Executivo, assessor e consultor da empresa Asset Control Controles Inteligentes; Diretor Executivo da empresa Intelecta Company Tecnologia, distribuidora oficial HP Robots e HP Calculators no Brasil; e Consultor e Assessor na empresa A.F. Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.


 INVESTIMENTO:
  • Investimento Individual: R$ 2.290,00
  • Investimento para 03 ou 04 participantes: R$ 2.220,00  / por inscrito
  • Investimento para 05 até 07 participantes: R$ 2.150,00 / por inscrito
  • Investimento para 08 ou mais participantes R$ 2.070,00 / por inscrito

 Incluso: Material didático online e certificado de participação.


REQUISITOS RECOMENDADOS PARA PARTICIPANTES DA TURMA ONLINE

Computador: Utilize um dispositivo com bom desempenho.
Conexão de Internet: Opte por uma conexão via cabo ou um Wi-Fi de alta qualidade, com velocidade mínima recomendada de 10 Mbps.
Equipamentos: É preferível ter Webcam e microfone/fones de ouvido.
Navegador: Recomendamos o uso do Google Chrome. Caso não seja possível, verifique se possui as versões mais atualizadas do Mozilla Firefox ou Internet Explorer.
Importante: O não atendimento a estas especificações mínimas poderá comprometer a qualidade da transmissão (áudio e vídeo).



ACESSO E GRAVAÇÃO

Após a inscrição e confirmação do pagamento, o participante receberá, por e-mail, as instruções de acesso ao ambiente virtual e à plataforma de videoconferência até 1 (um) dia útil antes do início do curso.


DADOS CADASTRAIS E FORMAS DE PAGAMENTO

Formas de Pagamento: Depósito Bancário/PIX, Nota de Empenho, Ordem ou Autorização de Fornecimento.

 

SUPREME TREINAMENTOS LTDA
CNPJ: 53.940.195/0001-16
Inscrição Estadual: 0827930600145

Telefones: (61) 3962-4401 / (61) 98355-6825

Dados Bancários

 Banco do Brasil

Código do banco: 001
N° da Agência: 1230-0
Conta Corrente: 68591-7

 

Para informações sobre Declarações, documentos e certidões legais da Supreme, acesse: https://www.supremetreinamentos.com.br/certidao
Observação:
 Temos outras informações e documentação disponíveis para auxiliar na instrução do seu processo de dispensa e inexigibilidade.


INFORMAÇÕES IMPORTANTES
A inscrição de órgãos ou empresas deve ser confirmada com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência da data de início do curso. Isso deve ser feito por meio de depósito bancário/PIX, nota de empenho, ou autorização/ordem de serviço devidamente assinada e carimbada pelo ordenador de despesa. Caso seu prazo tenha vencido, pedimos que entre em contato conosco.

 

 

Supreme Treinamentos
 Telefones: (61) 3962-4401 - (61) 98355-6825 (WhatsApp)

 


  Faça sua inscrição!

A Supreme Treinamentos, está cadastrada no sistema de Cadastramento de fornecedores – SICAF

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 CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO:

  • A Supreme reserva-se o direito de adiar ou cancelar o curso em até 2 (dois) dias úteis para cursos online e 5 (cinco) dias úteis para cursos presenciais, caso haja insuficiência de inscrições.
  • O participante deve ter, no mínimo, 75% de presença no curso. Caso participe menos deste percentual, não receberá o certificado
  • A Supreme pode substituir o docente por motivos de força maior.

 

 CANCELAMENTO POR PARTE DO TREINANDO

  • O cancelamento da inscrição pode ser realizado até 3 (três) dias úteis antes do curso online e 5 (cinco) dias úteis antes do curso presencial.
  • Após esse prazo, a substituição do participante ou a solicitação de crédito no valor da inscrição deverá ser feita.
  • A substituição do participante pode ser realizada até o dia anterior ao início do curso.

 

MODALIDADE IN COMPANY

Realizamos este curso e outros também na modalidade In Company (online e presencial)

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